本文研究样本的选取具有一定的代表性,同时结合具体的案例进行实证分析,为其他类似类型企业完善自己的内部控制制度提供了一个思路,即本文的研究具有一定的普适性。
2.研究思路、研究方法以及手段
一、研究思路
本文主要分为五部分。主要研究内容如下:
第 1 部分开宗明义,解释内部控制的基本概念,厘清内部控制和内部审计的区别和联系,内部控制的作用。
第 2 部分是对 2011 年和 2014 年沪深两市 A 股上市公司的内部控制评价报告进行描述性统计,从而整理出评价报告显示出来的问题,从定性和定量两个方面分析可能存在的原因。
第 3 部分是文章的重点,它在第 2 部分的基础上,试图为现阶段内控评价存在的问题提供对策支持,通过风险管理和内部控制评价整合、评价指标的细化和内部控制缺陷的认定,尝试构建相对科学合理的评价指标体系。
第 4 部分是对第 3 部分的评价指标体系在具体案例中的分析应用。
二、研究方法
本文拟采取文献研究法、个案分析法和统计分析法等从一般到特殊分析研究我国上市公司内部控制指标体系的构建,首先理论分析研究的背景和意义等,再结合文献研究法对国内外相关文献的研究分析,总结出相关启示,为下文的内部控制指标体系的选择和构建奠定基础,然后运用统计分析法对2011年—2014年我国沪深两市A股上市公司内部报告进行描述性统计,从而整理出评价报告显示出来的问题,并分析可能存在的原因。最后结合具体案列分析指标体系的具体运用。
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